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收入支出决算总表 |
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财决01表 |
编制单位:资溪县人民检察院 |
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2019年度 |
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金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
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7 |
8 |
9 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,328,000.00 |
6,621,650.49 |
6,621,650.49 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
56 |
6,721,691.01 |
8,125,668.28 |
6,160,113.33 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
57 |
6,150,353.55 |
5,728,243.36 |
5,689,844.36 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
58 |
571,337.46 |
2,397,424.92 |
470,268.97 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
9,572,900.00 |
9,654,247.42 |
7,659,064.47 |
二、项目支出 |
59 |
2,851,208.99 |
1,552,908.94 |
1,523,280.94 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:基本建设类项目 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、经营支出 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
24,329.80 |
24,329.80 |
五、对附属单位补助支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
64 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
65 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
66 |
— |
— |
7,683,394.27 |
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
67 |
— |
— |
4,721,515.10 |
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
68 |
— |
— |
1,186,003.91 |
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
69 |
— |
— |
968,329.26 |
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
70 |
— |
— |
0.00 |
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出(基本建设) |
71 |
— |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
72 |
— |
— |
807,546.00 |
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助(基本建设) |
73 |
— |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、对企业补助 |
74 |
— |
— |
0.00 |
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
21 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
22 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
77 |
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
78 |
|
|
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
79 |
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
80 |
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
5,328,000.00 |
6,621,650.49 |
6,621,650.49 |
本年支出合计 |
81 |
9,572,900.00 |
9,678,577.22 |
7,683,394.27 |
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
82 |
— |
— |
0.00 |
年初结转和结余 |
28 |
4,244,900.00 |
3,056,926.73 |
3,056,926.73 |
年末结转和结余 |
83 |
0.00 |
0.00 |
1,995,182.95 |
|
29 |
|
|
|
|
84 |
|
|
|
总计 |
30 |
9,572,900.00 |
9,678,577.22 |
9,678,577.22 |
总计 |
85 |
9,572,900.00 |
9,678,577.22 |
9,678,577.22 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
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